Для открытия контактов резюме необходимо приобрести доступ к базе
Не указана
Гражданство
Россия
Тип занятости
Полная занятость, Проектная работа/разовое задание
Женщина, 54 года, родилась -
Город: Москва
Опыт работы
20 лет 1 месяц
Ведущий дивизион атомного машиностроения ГК РОСАТОМ
Внутренний аудитор
С 01.03.2022 по настоящее время (2 года 8 месяцев)
•Участие в рабочих группах при проведении внутреннего аудита, контрольно-аналитических, экспертных мероприятий. Формирование аудиторской выборки и аудиторских заданий (в случае назначения руководителем проверки). • Участие в служебных расследованиях, инвентаризациях в качестве наблюдателя. Проведение проверок закупочной документации на предмет исключения рисков нарушения законодательства и внутренних локально-нормативных актов. • Контроль за соблюдением требований законодательства РФ, положений учетной политики, локальных нормативных документов, контроль за исполнением (достижением) ключевых показателей бюджета доходов и расходов, • Формирование реестра рисков, влияющих на эффективность бизнес-процессов и достоверность отчетности, установление причин и возможных последствий выявленных рисков, разработка мероприятий по воздействию на выявленные риски. • Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе проектов в области цифровизации, оценка объемов капитальных вложений, выявление рисков при их внедрении. • Проведение (на постоянной основе) аудита капитальных и операционных расходов, достижения утвержденных ключевых показателей бюджета (CAPEX, OPEX), показателей KPI. •Проведение мероприятий по обеспечению контроля сохранности и эффективности использования активов предприятия, выявления внутренних резервов и разработка рекомендаций по их эффективному использованию. • Составление заключений (отчетов) по итогам внутреннего аудита, разработка вариантов оптимизации бизнес-процессов с учетом выявленных рисков. Составление плана корректирующих мероприятий по результатам проверок, оценка и выработка предложений по снижению выявленных рисков. • Отслеживание статуса выполнения корректирующих действий менеджмента по результатам аудита на регулярной основе. • Подготовка итоговых отчетов и презентаций для оценки и утверждения руководителем. • Контроль за устранением выявленных нарушений в соответствии с планом корректирующих мероприятий.
Ведущий дивизион атомного машиностроения ГК РОСАТОМ
Внутренний аудитор
С 01.03.2022 по настоящее время (2 года 8 месяцев)
•Участие в рабочих группах при проведении внутреннего аудита, контрольно-аналитических, экспертных мероприятий. Формирование аудиторской выборки и аудиторских заданий (в случае назначения руководителем проверки). • Участие в служебных расследованиях, инвентаризациях в качестве наблюдателя. Проведение проверок закупочной документации на предмет исключения рисков нарушения законодательства и внутренних локально-нормативных актов. • Контроль за соблюдением требований законодательства РФ, положений учетной политики, локальных нормативных документов, контроль за исполнением (достижением) ключевых показателей бюджета доходов и расходов, • Формирование реестра рисков, влияющих на эффективность бизнес-процессов и достоверность отчетности, установление причин и возможных последствий выявленных рисков, разработка мероприятий по воздействию на выявленные риски. • Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе проектов в области цифровизации, оценка объемов капитальных вложений, выявление рисков при их внедрении. • Проведение (на постоянной основе) аудита капитальных и операционных расходов, достижения утвержденных ключевых показателей бюджета (CAPEX, OPEX), показателей KPI. •Проведение мероприятий по обеспечению контроля сохранности и эффективности использования активов предприятия, выявления внутренних резервов и разработка рекомендаций по их эффективному использованию. • Составление заключений (отчетов) по итогам внутреннего аудита, разработка вариантов оптимизации бизнес-процессов с учетом выявленных рисков. Составление плана корректирующих мероприятий по результатам проверок, оценка и выработка предложений по снижению выявленных рисков. • Отслеживание статуса выполнения корректирующих действий менеджмента по результатам аудита на регулярной основе. • Подготовка итоговых отчетов и презентаций для оценки и утверждения руководителем. • Контроль за устранением выявленных нарушений в соответствии с планом корректирующих мероприятий.
АО "Микрон" Ведущая научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке, производстве микро- и наноэлектронных компонентов. Крупнейший экспортер микроэлектронники.
Главный аудитор
С 01.06.2021 по 01.03.2022 (9 месяцев)
Составление и согласование плана проверок. Проведение проверок и оценка эффективности бизнес-процессов (документооборот, договорная и инвестиционная деятельность, закупрчная деятельность, обслуживание производства и материально-иехническое обеспечение, формирование себестоимости и т п ). Выявление рисков и проведение аналитических процедур. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности, служебных расследований и инвентаризаций. Формирование плана корректирующих мероприятий и контроль за выполнением. Подготовка заключений по проектам бюджетов дочерних и зависимых Обществ, выносимых на утверждение СД. Взаимодейсивие и оказание консультативной помощи по запросам. Достижение: улучшение показателей чистых активов (ЧА) за счет уменьшения резервов.
Администрация Рязанского муниципального района Рязанской области
Заместитель начальника отдела (управление проектами (проектный офис, финансовый и операционный аудит)
С 01.03.2020 по 01.04.2021 (1 год 1 месяц)
Обязанности: • Обеспечение деятельности проектного офиса, (организация и сопровождение проектной деятельности, оценка и анализ эффективности подготовки, реализации, завершения проектов). • Ведение проекта по внедрению системы внутреннего аудита, комплексных проверок и системы по управлению рисками. •Мониторинг и документирование ключевых бизнес процессов, осуществляемых структурными подразделениями, учреждениями, организациями, являющихся участниками бюджетных процессов по направлениям: бухгалтерская (финансовая) отчетность, кадровое, техническое обеспечение, закупочная деятельность, снабжение, рекламная, проектная, инвестиционная деятельность. • Разработка реестра рисков, влияющих на эффективность бизнес-процессов и достоверность отчетности, установление причин и возможных последствий выявленных рисков, разработка мероприятий по воздействию на выявленные риски. • Формирование нормативно-методологической базы по управлению рисками, идентификации, классификации рисков, мер воздействия, контроля, установление владельцев процессов и степени их ответственности. • Подготовка отчетов о результатах контрольных мероприятий (выполненных/выполняемых) высшему руководству. • Оказание консультативной и методологической помощи руководителям структурных подразделений, руководителям предприятий по мерам минимизации бюджетных рисков и по организации системы внутреннего контроля. • Представление аналитической информации, презентационных/отчетных материалов для руководства по итогам проведенной работы. • Участие в бюджетном и финансовом планировании (контроль объективности и обоснованности значений показателей бюджета). • Участие в служебных расследованиях по фактам установленных нарушений. • Взаимодействие с аудиторскими организациями и контрольными органами.
АО "Объединенная химическая компания УРАЛХИМ" (В контур компании входят предприятия, специализирующиеся на добыче, производстве, переработке, транспортировке химических минералов. Численность работников компании свыше 10 000 чел.)
Руководитель контрольно-ревизионного управления
С 01.10.2019 по 01.03.2020 (5 месяцев)
Обязанности: • Обеспечение соблюдения требований стандартов ISO 9000, ISO 9001, ISO 27000 при проведения внутреннего аудита (контроля). • Подготовка плана внутреннего аудита с указанием необходимых ресурсов и представление на утверждение (согласование) руководству. • Формирование рабочей группы для проведения аудита, программы аудита, аудиторской выборки и аудиторских заданий. • Руководство и участие в проведении внутреннего аудита (контроля) финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). • Оценка эффективности бизнес-процессов и системы контроля по направлениям: бухгалтерская (финансовая), управленческая и налоговая отчетность, производство, разработка, добыча химических минералов, организация закупочной деятельности, снабжения, технического состояния и рациональности использования ресурсов компании, договорная работа, система управления рисками на предприятии, кадровая деятельность, строительство. • Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов, оценка объемов капитальных вложений, выявление рисков при их внедрении. • Проведение (на постоянной основе) аудита капитальных и операционных расходов, достижения утвержденных ключевых показателей бюджета (CAPEX, OPEX), показателей KPI. • Идентификация и оценка возможных рисков, эффективности системы управления рисками тестирование системы внутреннего контроля. •Проведение мероприятий по обеспечению контроля сохранности и эффективности использования активов предприятия, выявления внутренних резервов и разработка рекомендаций по их эффективному использованию. • Контроль за соблюдением требований законодательства РФ, положений учетной политики, локальных нормативных документов, контроль за исполнением (достижением) ключевых показателей бюджета доходов и расходов, • Контроль эффективности процесса закупок и минимизации рисков в части существенного изменения цены, снижения качества продукции и изменения технических характеристик, нарушения сроков поставки, пересортице. • Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, оценка эффективности мероприятий направленных на снижение дебиторской задолженности. • Контроль соответствия объемов строительно-монтажных работ техническим заданиям, утвержденным сметным расчетам (на постоянной основе). • Составление заключений (отчетов) по итогам внутреннего аудита, разработка вариантов оптимизации бизнес-процессов с учетом выявленных рисков. • Информирование и подготовка предложений руководству о мерах по устранению и предупреждению выявленных несоответствий и существующих рисках. • Подготовка итоговых отчетов и презентаций для оценки и утверждения руководителями Холдинга. • Контроль за устранением выявленных нарушений в соответствии с планом корректирующих мероприятий. • Участие в проверках предприятий, входящих в контур Холдинга в составе ревизионных комиссий (РК). • Взаимодействие со структурными подразделениями, входящими в контур Холдинга (консультирование, подготовка к внешним аудиторским проверкам). Проекты/достижения: -предотвращение необоснованной выплаты поставщику промышленного оборудования суммы за оказание дополнительных работ (по дополнительному соглашению), которые фактически были предусмотрены в основном договоре и техническом задании.
АО "ГРПЗ" - производственное предприятие по разработке, производству высокотехнологичной продукции с численностью работников до 7 500 чел., входит в Государственную корпорацию "РОСТЕХ"
Заместитель начальника отдела внутреннего аудита
С 01.01.2018 по 01.09.2019 (1 год 8 месяцев)
Обязанности: • Подготовка и представление для согласования и утверждения руководству плана аудиторских работ с оценкой необходимых ресурсов. •Руководство и проведение внутренних аудиторских проверок бизнес-процессов по направлениям: производственная деятельность, достоверность бухгалтерской, управленческая и налоговая отчетности, транспортная деятельность (процесс логистики), закупки, снабжение, инвестиционная деятельность, кадровая деятельность, управление рисками. • Подготовка к выполнению внутренней аудиторской проверки в соответствии с программой, оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). • Подготовка программ внутренних аудиторских проверок, включающих цели, объем задач, сроки выполнения, распределение ресурсов. • Формирование аудиторской выборки (с определением метода) и сбор аудиторских доказательств. • Проведение экспертных мероприятий по оценке проектов с целью минимизации рисков и предотвращения ущерба. • Проведение проверок сохранности, эффективности использования активов предприятия (при выполнении процессов производства, закупки, сбыту продукции). • Контроль за уровнем дебиторской и кредиторской задолженности и обоснованностью резервов (оценочных обязательств) с проведением анализа эффективности мероприятий направленных на снижение дебиторской задолженности. • Обсуждение результатов внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (владельцами процесса, проекта). • Предложение способов снижения рисков обнаруженных при выполнении контрольных процедур. • Подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки. • Составление плана корректирующих мероприятий по результатам проверок, оценка и выработка предложений по снижению выявленных рисков. • Отслеживание статуса выполнения корректирующих действий менеджмента по результатам аудита на регулярной основе. • Подготовка презентаций о проделанной работе отдела внутреннего аудита для высшего руководства. • Контроль выполнения рекомендаций по результатам аудиторских проверок. • Ежегодная работа в составе ревизионных комиссий (РК) предприятий различных форм собственности входящих в структуру Холдинга. • Подготовка отчетности и заключений по итогам работы РК для предоставления руководству. • Взаимодействие с подразделениями внутреннего аудита и контроля входящих в Холдинг. Проекты/достижения: - участие в создании подразделения по идентификации и оценке рисков (инициировано по результатам аудита эффективности системы управления рисками на предприятии); - предотвращение включения в отчет по исполнению бюджета завышенных данных о фактической реализации продукции (завышение показателей бюджета и KPI).
АО "ГРПЗ" (разработка и производство высокотехнологичного оборудования, входит в крупный производственный Холдинг) численность работников свыше 7 500 чел.
Главный аудитор
С 01.04.2013 по 01.01.2018 (4 года 9 месяцев)
Обязанности: • Участие в составление программы аудита, выполнение аудиторских заданий, формирование выборки, сбор аудиторских доказательств. • Оценка и идентификация и возможных рисков (с учетом ранее выявленных) при проведении внутреннего аудита в рамках исследований бизнес-процессов, проектов, программ, подразделений. • Документирование результатов при выполнении аудиторской проверки. • Проведение внутреннего аудита бизнес процессов по следующим направлениям: корпоративное управление, производство, закупка, процесс организации договорной работы, строительство, ремонт, транспорт и логистика, ценообразование бухгалтерский и кадровый учет, лизинговые операции, управление рисками, бережливое производство. • Проверка эффективности осуществления договорной работы (обоснованность и целесообразность заключения договоров), выявление рисков в части возможных злоупотреблений. Осуществление контроля за расценками на выполняемые работы, а также анализ цен на покупные комплектующие изделия, инструмент, оборудование, предлагаемых поставщиками. • Проведение аудита незавершенного производства и расходов будущих периодов (на регулярной основе). • Проверка обоснованности строительно-монтажных работ, затрат на выполнение. • Анализ сметной документации в целях оценки экономической целесообразности выполнения работ силами сторонних подрядчиков. • Осуществление контроля за расценками на выполняемые работы, а также анализ цен на покупные комплектующие изделия, инструмент, оборудование, предлагаемых поставщиками. • Мониторинг поставщиков с использованием информационных ресурсов и программ (Контур-фокус, СПАРК). • Проведение контрольно-ревизионных мероприятий, направленных на выявление задолженностей и недостач, анализ дебиторской и кредиторской задолженности. • Проведение проверок по обеспечению сохранности активов предприятия и выявлению резервов. • Оценка эффективности применения налоговой политики. • Подготовка заключений по результатам внутреннего аудита. • Формирование предложений по способам снижения риска, повышения эффективности бизнес-процессов. • Формирование плана корректирующих мероприятий и осуществление мониторинга корректирующих мероприятий по результатам проведенной проверки (плана устранения нарушений) на постоянной основе. • Участие в составе ревизионных комиссий. • Оказание консультаций в случае запроса со стороны заинтересованных лиц (не противоречащие профессиональной этике). Проведение внутренних расследований происшествий, недобросовестных действий работников и третьих лиц, включая мошенничество, коррупционные действия и иные злоупотребления, причиняющие ущерб предприятию. Определение суммы ущерба и установление виновных лиц, разработка предложений по устранению, минимизации рисков. Проекты/достижения: - участие в разработке стандарта, регламента, методики по организации процесса внутреннего аудита с целью повышения его эффективности в соответствии с международными стандартами. - предотвращение отражения недостоверных данных в бухгалтерской отчетности, возникших по причине перегрузке данных из одной базы данных в другую. - предотвращение причинения ущерба от мошеннических действий работников, направляемых в командировки.
Контрольно-ревизионное управление при администрации города Рязани, численность работников 5 000 чел. (с учетом предприятий, собственником которых является администрация города)
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
С 01.02.2007 по 01.03.2013 (6 лет 1 месяц)
Обязанности: •Участие в разработке внутренней нормативной документации, распорядительных документов по вопросам осуществления контрольно-аналитической и экспертной деятельности. • Формирование программы контрольно-ревизионных мероприятий на основании плана, утвержденного главой администрации города Рязани. • Контрольно-ревизионные мероприятия за расходованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным предприятиям и учреждениям из государственного и муниципального бюджетов. • Контроль за соблюдением требования законодательства при заключении муниципальных контрактов по итогам размещения заказов. • Проведение контрольных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности активов (имущественных и финансовых) муниципальных предприятий. • Контроль за осуществлением бюджетных процессов и бюджетной деятельностью, в том числе целевым расходование,выделяемых средств.. • Подготовка предложений по улучшению финансовой, хозяйственной и экономической деятельности муниципальных предприятий и учреждений. • Формирование отчетности и заключений по результатам проведенных контрольных мероприятий для согласования и утверждения руководством. • Мониторинг рисков и исполнения плана по устранению выявленных нарушений, установленных при проведении контрольно-ревизионных мероприятий.
Образование
Университет
Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева
Университет
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Университет
Рязанская Государственная Агротехнологическая академия им.Костычева
Университет
Оценка квалификации на соответствие требованиям проф.стандарта "Внутренний аудитор"
Университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Университет
Академия PWC
Университет
Moscow Bussines School
Владение языками
Родной язык
Русский
Иностранные языки
Английский, Хо?
Дополнительно
Ключевые навыки
Внутренний контроль
риск-менеджмент
финансовый контроль
управление затратами
государственные закупки
оптимизация затрат
1с: управление производственным предприятием
проведение внутренних расследований
Дополнительная информация
Знание международных и национальных принципов проведения аудита, управления рисками и организации внутреннего контроля, в том числе COSO Internal Control Framework и Enterprise Risk Management. Знание стандартов по управлению проектами ISO2015000, RRINCE2, P2M, PMBoK. Опыт проведения аудиторских проверок (самостоятельно и в составе группы) в коммерческих и бюджетных структурах. Опыт работы в промышленных предприятиях (машиностроение и добывающая отрасли), знание специфики ГОЗ, ФЦП, ВТС. Знание бухгалтерского, налогового, бюджетного, гражданского, банковского законодательства, трудового законодательства (ТК РФ), международных и государственных стандартов по внутреннему аудиту и контролю. Опыт составления бухгалтерской и налоговой отчетности (МФСО, РСБУ, АРМ-бюджет). Опыт формирования расчетно-калькуляционных материалов в рамках исполнения ГОЗ. Ориентирование в системе работы специальных счетов при обслуживании ГОЗ РФ (ФЗ-275). Владение бухгалтерскими программами 1С (версии 7 и 8 УПП, ЗУП, СЭД), CБИС, программами MS Projeсе, MS Office (Outlook Word, Excel), платформа Oracle. Опыт работы с ERP системами и базами данных, Контур-фокус, СПАРК. Навыки работы автономно и в режиме многозадачности, упорство в достижении результата. Коммуникабельность, аналитические способности.
Похожие резюме
до 130 000 ₽
45 лет
Москва
Полный день
Последнее место работы
ООО « ТИКОСС», Бухгалтер, июль 2002 - октябрь 2004
Обновлено
13.10 в 21:06
Был на сайте
Более недели назад
Опыт работы
16 лет 4 месяца
до 20 000 ₽
Москва
Полный день, Удаленная работа
Последнее место работы
Валар, ООО, Специалист отдела бюджетирования, январь 2013 - сентябрь 2015
Обновлено
17.10 в 03:09
Был на сайте
Более недели назад
Опыт работы
5 лет 4 месяца
до 100 000 ₽
45 лет
Москва
Полный день
Последнее место работы
Орехово-Зуевское районное управление здравоохранения Московск, Экономист, июль 1996 - март 2000
Обновлено
26.10 в 08:11
Был на сайте
Более недели назад
Опыт работы
28 лет 11 месяцев